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2016年度決算公開
發(fā)布日期:【2017-08-18】  點擊數:【

一、單位情況

(一)基本情況

1.主要職能:為社會主義現代化建設培養(yǎng)高層次中醫(yī)藥專門人才,促進衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展,開設中醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學、針灸推拿學、中藥學、護理學、中藥資源與開發(fā)、醫(yī)學影像技術、康復治療學、醫(yī)學檢驗技術、生物工程、制藥工程、公共事業(yè)管理本專科教育和博士、碩士研究生教育,并開展繼續(xù)教育及留學生教育,開設一所中醫(yī)藥科學院,開展與醫(yī)藥相關的科學研究和學術交流工作,開設一所中醫(yī)院,為社會提供醫(yī)療服務。

2.機構情況:獨立機構一個。

 3.人員情況:年末在職人員720人,離休人員14人,退休人員385人。

(二)當年取得的主要事業(yè)成效

二、收入支出預算執(zhí)行情況分析

(一)2016年度預算批復收入24300.15萬元,2016年共完成預算收入25567.89萬元,為年初預算的105.22%;其中年初預算:

1、一般公共財政預算撥款:20583.47萬元。

2、財政專戶核撥收入3840.37萬元。

3、其他來源收入1144.05萬元,其中:科研事業(yè)收入422.53萬元,精神文明獎282萬元,利息收入26.81萬元。

(二)年初預算支出批復情況:

2016年度預算批復支出24300.15萬元,具體如下:

1、人員經費:12146.90萬元。

2、日常公用經費:2446.71萬元。

3、項目支出:9706.54萬元(其中:用于正常公用支出為:省級1938+中央1996=3934萬元)。

(三)2016年收入執(zhí)行情況:

2016年共完成預算收入25567.89萬元,為年初預算的105.22%;具體如下:

1、一般公共財政預算撥款:20583.47萬元。

其中:事業(yè)費限額4968.14萬元;非限額補助215.30萬元。國有資產有償使用收入年初預算為100萬元,完成收入36.92萬元,為年初預算的36.92%;專項補助15363.11萬元, 為年初預算的136.82%,專項補助中:本科高校綜合水平提升經費-正常公用經費(中央生均撥款補助)1996萬元;本科高校綜合水平提升經費-正常公用經費(省級生均撥款)1938萬元;其他專項10043.50萬元,為年初預算的103.5%。另外今年追加專項補助收入1385.61萬元,涉及11個項目,其中:雙一流資金442萬元,基層衛(wèi)生適宜技術50萬元,農村訂單定向醫(yī)學生免費培養(yǎng)補助經費25萬元,政府資助臨床醫(yī)學優(yōu)秀人才培養(yǎng)和基礎課題研究補助經費40萬元,中央2016年重大公衛(wèi)人才能力建設補助經費80萬元,中央2016年名老中醫(yī)藥專家傳承工作室建設補助經費100萬元,中央2016年中醫(yī)藥傳承博士后培養(yǎng)補助經費3萬元,中央2016年中醫(yī)藥健康文化素養(yǎng)促進補助經費30萬元,中央2016年中藥炮制技術傳承基地建設補助經費74.2萬元,2016年省級中醫(yī)藥人才隊伍及科研能力建設專項經費494萬元,中央補助2015年中醫(yī)藥部門公共衛(wèi)生服務—國醫(yī)大師傳承工作室97.41萬元。

2、財政專戶核撥收入3840.37萬元,為年初預算的76.54%。減少收入原因:主要是國際教育學院收入524萬元未實現,其次是招生人數比預期的減少。

3、其他來源收入1144.05萬元,其中:科研事業(yè)收入422.53萬元,為年初預算的52.82%;其他收入721.52萬元,為年初預算的124.19%;其中利息收入26.81萬元,另外比年初預算增加了財政撥款精神文明獎282萬元、離退休人員生活補貼439.52萬元,這兩筆款項都是專款專用。

(四)2016支出情況:

2016年共支出25351.41萬元,為年初預算的104.33%;具體如下:

1、人員經費:13025.48萬元。

2、日常公用經費:425.26萬元。

3、項目支出:11900.67萬元。

(五)年末結轉和結余情況

2016年度非財政補助結轉為1141.09萬元,全部是橫向科研收入結轉。其中,2016年形成非財政補助結轉216.47萬元,其余為以前年度結轉。

(六)當年預算執(zhí)行中存在問題、原因及改進措施

1、完成了我校專項資金支付和賬戶清查及結余資金的清理工作:根據財政要求的支付進度,完成積極為有關部門出主意、想辦法,千方百計加快資金支付,確實不能支付且有結轉依據的我處積極為有關項目跑辦結轉手續(xù),全年共支付專項資金11900.67萬元,結轉項目3個,結轉資金99.19萬元,圓滿完成了我校的專項資金支付工作任務。

2、2016年人員經費實際支出為13025.48萬元,年初預算為12146.90萬元,超支878.58萬元。超支原因是:2016年度績效工資和基本工資均大幅增長,并且補發(fā)了 2014年7月—2015年12月增長的績效工資。財務處通過多方籌措、及時調整預算、壓縮其他支出,保證了人員經費的發(fā)放。

三、本年度部門決算等財務工作開展情況

(一)本部門(單位)財務管理、決算組織、編報、審核情況。

財務決算工作:1月6日,教育廳將組織召開省屬高校決算工作會議,財務處將根據會議要求,全力以赴做好決算和各種年報的編報工作,及時進行分析,為以后領導決策提供數據支持。

(二)本部門(單位)決算公開工作、主管部門對所屬單位按規(guī)定批復決算工作開展情況。

按照省教育廳要求,及時按規(guī)定公開2016年財務決算、2017年財務預算情況;從嚴從緊加強“三公經費”和會議費、培訓費管理,實行“陽光財務”。
附件、2016年決算公開

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